1. Acessar menu Financeiro>>Geração de Notas>>Exclusão de Notas de Despesa;
2. No campo Faixa de e até inserir o número da nota, ou intervalo de notas que deseja excluir, depois clicar em Buscar Notas;
3. Se no campo Pode ser Excluída/Motivo estiver Sim, clicar em Excluir Notas no campo superior da tela;
4. Clicar em Sim na mensagem de confirmação, e a nota será excluída;
Caso no campo Pode ser Excluída/Motivo esteja Não, possui recebimento precisará acessar o menu Financeiro>>Contas a Receber>>Recebimento de Contas e cancelar a baixa do recebimento desta nota, e voltar novamente a tela de exclusão para conseguir excluir, fazendo os 4 passos acima;
Caso no campo Pode ser Excluída/Motivo esteja Não, recibo impresso , Não, boleto impresso ou Não, consta em arq. remessa arrastar a barra de rolagem do campo inferior para a direita, clicar em Desfazer (para que sistema troque situação do recibo, boleto ou remessa sem precisar sair da tela), depois clicar em Sim na mensagem de confirmação, campo Excluir Notas será habilitado para poder fazer a exclusão, fazendo os 4 passos acima;
Pronto! Nota excluída com sucesso, e os eventos lançados para esta nota estarão disponíveis para gerar um nova nota, com número diferente, ou poderá excluir esses eventos em Financeiro>>Lançamentos>>Lançamentos de Eventos.
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