Acesse a tela Controle de Cheques Emitidos em Financeiro, Contas a Pagar, Controle de Cheques Emitidos.
Configuração Inicial do Controle de Cheques
1 – Para os cheques emitidos antes da versão 12.16 é necessário realizar a configuração inicial para o controle de cheques emitidos;
2 – Acesse a tela de Configuração Inicial do Controle de Cheques e selecione a aba Cheques Emitidos;
3 – Informe a data de corte para considerar a data de depósito ou de pagamento para separar os cheques emitidos e quitados. Por exemplo: Caso você selecione data de depósito e informe 01/03/2018, todos os cheques com data de depósito antes de 01/03/2018 serão considerados como quitados e todos os cheques de 01/03/2018 em diante serão considerados como emitidos;
4 – Se caso não quiser informar a data de corte, marque os cheques e selecione o botão Quitados para considerar o cheque como emitidos e compensados ou selecione o botão Emitido para considerar o cheque não compensado;
5 – Após definir os cheques entre Quitados e Emitidos selecione o botão Finalizar Operação.
Controle de Cheque Emitidos
6 – Acesse a tela de Controle de Cheque Emitidos e preencha os campos, em seguida, selecione o botão Atualizar para carregar os cheques na tela;
7 – Para os cheques devolvidos, marque o cheque e selecione o botão Devolução, preencha a data de devolução e o motivo, em seguida, clique no botão Salvar;
8 – Para os cheques quitados, marque o cheque e selecione o botão Quitar, preencha a data de quitação e clique no botão Salvar;
9 – Selecione o botão Visualizar para verificar os dados do cheque e o documento vinculado.
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