Acesse o menu :Cadastros, Saldos Anteriores/movimentação, Conta Contábil:
1. Verifique nesta Tela se há alguma diferença entre o Ativo e Passivo no campo Diferenças.
2. Verifique nas contas descritas abaixo se existe alguma conta com descrição em xxxxx. Havendo conta com essa descrição, você deve seguir os passos abaixo:
3. Acesse o menu Lançamentos> Contábeis> Auxiliar escolhendo as opções abaixo, e havendo correção, você pode escolher a opção Recuperar Lançamento do sistema, ou corrigir manualmente se desejar.
- Opção Verificadores de Diferenças, aba Lançamentos com Diferenças;
- Ainda na mesma tela na aba ao lado Lançamentos Incompletos;
- Opção Verificadores de Contas do Lançamento clicando em Verificar Diferença nas Contas.
4. Após estes procedimentos será necessário fazer a reorganização de saldos anuais, sendo necessário que o período da empresa esteja aberto e nenhum mês bloqueado. Para verificação destas informações acesse:
- Processamentos> Bloquear o mês e verifique se existe algum mês marcado.
- Processamentos> Encerramento do Período para confirmação que o período esteja aberto deve estar habilitado o botão Encerrar.
- Agora para Reorganizar acesse o menu Auxiliar> Reorganizar Saldos e escolha a opção Anual.
Após esses procedimentos, caso ainda exista alguma conta com XXXXXXXXXXXXXX, será necessário selecioná-las e excluí-las uma a uma.
Pronto!
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