Resumo:
1. Saiba como corrigir a rejeição MS1254 nos eventos R-4010 e R-4020 da EFD-Reinf.
2. Aprenda a vincular o número do recibo do e-CAC diretamente no sistema G5 para realizar a retificação com sucesso.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Estar logado no sistema G5.
Introdução
Este guia tem como finalidade orientar o procedimento de correção do erro MS1254, que ocorre nos eventos R‑4010 e R‑4020 durante a transmissão de retificações ou inclusões já existentes no E‑CAC. O processo garante a integridade das informações e a conformidade com as exigências da Receita Federal.
Procedimento de correção
Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
- Passo 1: Na tela do sincronizador, clique com o botão direito sobre o evento reprovado com o erro MS1254 e selecione a opção Remover registro.
- Passo 2: Acesse o portal e-CAC (link para uma nova aba) e entre em Declarações e demonstrativos > Acessar EFD-Reinf.
- Passo 3: Na aba Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000), selecione a opção Visualizar pagamentos/créditos.
-
Passo 4: Selecione o período de apuração, informe o mês/ano que está tentando transmitir e clique em Listar. Em seguida, copie o número do recibo do beneficiário:
- Para o R-4010, identifique o beneficiário CPF e copie o número do recibo.
- Para o R-4020, identifique o beneficiário CNPJ e copie o número do recibo.
- Passo 5: No sistema G5, acesse o menu Escrituração > EFD-Reinf > Apurar valores para beneficiários PF/PJ.
- Dê um duplo clique no CPF reprovado (R-4010) ou no CNPJ reprovado (R-4020).
- Na tela de Pagamentos/Créditos a beneficiários, clique em Ver histórico.
-
Selecione Inserir histórico manual e preencha os campos conforme as orientações abaixo:
- Ambiente: Produção inicial;
- Operação: Incluir;
- Leiaute: R-4010 ou R-4020;
- Status: Sincronizado com sucesso;
- Nº Recibo: Cole o número do recibo copiado do portal e-CAC.
- Passo 6: Após inserir o número do recibo, o status ficará como Sincronizado. Para alterá-lo para Verificar inconsistência, insira um caractere qualquer no campo Observação, clique em Gravar, depois apague o caractere inserido e clique em Gravar novamente.
- Passo 7: Na Central da EFD-Reinf, clique na aba Verificador de inconsistências, selecione o apelido da empresa e clique em Verificar/Gerar.
- Se a empresa utilizar o método manual, acesse a aba Todos eventos (Manual), selecione o apelido da empresa, clique em Carregar e depois em Enviar para o Robomatic.
- Para transmitir, utilize a aba Painel de pendências e clique em Abrir Robomatic EFD-Reinf.
- Os registros serão gerados como Retificação, já vinculados ao número de recibo existente no e-CAC, e sincronizados com sucesso.
Relativo a